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2022年湖南省电子信息产业研究院单位预算

发表时间:2022-03-03

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第一部分2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。



第一部分 2022年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责。根据公益事业单位的要求,依据国家标准(GB)、国际标准(IEC)、行业标准和客户标准对电子整机产品、电子元器件产品、电子信息产品、计算机软件和网络、计算机信息系统、网络与信息安全、安防工程、智能建筑工程、医疗电气设备、通讯产品以及电子仪器设备等进行质量监督、检验、鉴定和评价、并提供计量校准、技术咨询、标准化服务。

(二)机构设置。院下8个部门,其中管理部门3个,分别为综合管理部、财务部、质量技术部。业务部门5个,分别为研究发展中心、网络与信息安全测评中心、检测中心、软件评测中心、资质认证中心

三)预算构成预算构成单位包括湖南省电子信息产业研究院,无下属单位。

二、单位收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2327.2万元,其中,一般公共预算拨款874.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入1452.44万元。收入较去年增加207.2万元,主要是事业收入增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算2327.2万元,其中,科学技术支出1807.18万元,社会保障和就业支出293.41万元,卫生健康支出72.18万元,住房保障支出154.4万元支出较去年增加207.2万元,主要是单位工资提标,社会保障缴费、职业年金等基数调整及专用设备采购、信息网络及软件购置更新导致增加。

三)预算构成:预算构成单位包括湖南省电子信息产业研究院,无下属单位。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算874.76万元,其中,科学技术支出583.76万元,66.73%社会保障和就业支出138万元,占15.78%;卫生健康支出40万元,占4.57%;住房保障支出113万元占12.92%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数874.76万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等在职及离退休人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:未安排项目支出

四、政府性基金预算支出

2022年度部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费5万元,上年预算持平。

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有业务用车1辆,主要为保障我院网络安全及各项检检测业务开展提供服务;单位价值50万元以上通用设备5台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2327.2万元,其中,基本支出2276.75万元,项目支出50.45万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省电子信息产业研究院2022年预算公开表

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